單項選擇題

公司內部審計部門已初步斷定,公司內部的一個重要部門存在不當會計做法.此后,公司總裁指示首席審計執(zhí)行官;停止針對該領域的任何一步調查,不要將此問題向外部審計師通報,以保持內部審計職業(yè)的保密性,針對此情況,首席審計執(zhí)行官可以采取的最恰當行動是:()

A.將總裁的上述指示向國際內部審計師協(xié)會報告,并請求后者提供職業(yè)道德解釋和指導。
B.告知總裁,內部審計部門將把此種限制審計范圍的做法向審計委員會主席報告。
C.繼續(xù)調查上述領域,直到搞清所有事實,并在審計業(yè)務工作底稿中記錄所有相關事實。
D.將上述問題通報外部審計師.以避免為公司可能存在的犯罪行為推波助瀾。

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