A、內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃及重大修改情況 B、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和選擇擬測(cè)試的內(nèi)部控制的主要過(guò)程及結(jié)果 C、測(cè)試內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性的程序及結(jié)果 D、對(duì)識(shí)別的控制缺陷的評(píng)價(jià)以及形成的審計(jì)結(jié)論和意見(jiàn)
A、不相容職務(wù)分離 B、盤點(diǎn)核對(duì) C、會(huì)計(jì)系統(tǒng) D、預(yù)算 E、運(yùn)行分析
A、授權(quán)審批控制 B、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制 C、預(yù)算管理控制 D、運(yùn)營(yíng)分析控制