A、企業(yè)按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》以及企業(yè)自身內(nèi)部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制
B、注冊會計師已經(jīng)按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》的要求計劃和實施審計工作,在審計過程中未受到限制
C、財務(wù)報表審計后未發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表存在重大錯報
D、內(nèi)部控制審計中未注意到非財務(wù)報告內(nèi)部控制存在重大缺陷