單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部控制審計(jì)是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托,對(duì)特定基準(zhǔn)日企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的()進(jìn)行審計(jì)。

A.真實(shí)性
B.有效性
C.客觀性
D.公開性

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