多項選擇題

內(nèi)部控制審計的目的是合理地保證組織實現(xiàn)以下目標(biāo)()。

A.遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和組織內(nèi)部規(guī)章制度;
B.信息的真實、可靠;
C.資產(chǎn)的安全、完整;
D.經(jīng)濟(jì)有效地使用資源;
E.提高經(jīng)營效率和效果。

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