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內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計(jì)檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計(jì)檔案資料,自審計(jì)報(bào)告之日起計(jì)算,不得少于()。
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
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單項(xiàng)選擇題
內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)建立健全審計(jì)報(bào)告()制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
A.逐級匯報(bào)
B.分級復(fù)核
C.分級復(fù)審
D.逐級復(fù)審
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單項(xiàng)選擇題
按照項(xiàng)目審計(jì)方案,運(yùn)用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計(jì)算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計(jì)證據(jù),并在審計(jì)工作底稿中記錄審計(jì)程序執(zhí)行過程、審計(jì)證據(jù)與結(jié)論。實(shí)施內(nèi)部審計(jì)的人員不得少于()。
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
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