A.程序是否定期更新 B.財務報表是否正確的聲明 C.控制是否像計劃的那樣發(fā)揮作用 D.舞弊是否發(fā)生
A.審計師可能無意地沒有在有虛假陳述的財務報告上恰當?shù)乇磉_意見的風險 B.假設在沒有相關的內部控制結構、政策和流程時,出現(xiàn)重大虛假陳述的可能性 C.出現(xiàn)在聲明中的重大虛假陳述沒有被公司的內部控制結構、政策和流程及時地預防或檢測的風險 D.審計師沒有檢查出聲明中存在的重大虛假陳述的風險
A.約定風險 B.計劃的檢查風險 C.固有風險 D.控制風險