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【簡答題】試述銷售預收款循環(huán)的主要內部控制。
答案:
管理層對本*企業(yè)銷售與收款內部控制的建立健全和有效實施以及銷售與收款業(yè)務的真實性、合法性負責。
1.崗位分工<...
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答案:
1.審計風險是指財務報表存在重大錯報而審計師發(fā)表不恰當審計意見的可能性。審計風險并不包括這種情況,即財務報表不含有重大錯...
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【簡答題】試述評價審計結果時對重要性的考慮。
答案:
在審計完成階段,審計師需要估計各主要賬戶的錯報,并將其匯總,然后將匯總的錯報額與報表層次(也可能為修正后)的重要性水平進...
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