A.參與制定與自身職責(zé)相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程; B.負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定; C.牽頭內(nèi)部控制體系的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織落實(shí)和檢查評估; D.負(fù)責(zé)按照規(guī)定時(shí)限和路徑報(bào)告內(nèi)部控制存在的缺陷,并組織落實(shí)整改。
A.對商業(yè)銀行內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì) B.及時(shí)報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題 C.檢查評估 D.監(jiān)督整改
A.董事會(huì) B.監(jiān)事會(huì) C.高級管理層 D.內(nèi)控管理職能部門