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單項選擇題
執(zhí)行內(nèi)部控制審計時,內(nèi)部控制的特定領(lǐng)域存在()的風險越高,給予該領(lǐng)域的審計關(guān)注就越多。
A、重大錯報風險
B、重大缺陷
C、多報
D、少報
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單項選擇題
注冊會計師知悉對企業(yè)內(nèi)部控制自我評價基準日內(nèi)部控制有效性有重大負面影響的期后事項的,應(yīng)當對財務(wù)報告內(nèi)部控制發(fā)表()意見。
A、無保留
B、保留
C、否定
D、無法表示
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單項選擇題
對于重大缺陷和重要缺陷,注冊會計師應(yīng)當以何種形式與董事會和經(jīng)理層溝通()。
A、審計報告
B、書面形式
C、口頭方式
D、電話方式
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